今年以来 德州150余家单位完成内部审计和整改

2023-12-27 14:51:27 来源:鲁网 大字体 小字体 扫码带走
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  鲁网12月27日讯(记者 赵洪斌 见习记者 王洪秀)12月26日,德州市召开新闻发布会,德州市审计局党组书记、局长、二级巡视员李淑华,德州市审计局三级高级主管赵国强,德州市审计局法规科科长、一级主管闰华君出席发布会,介绍市审计局三审协同工作开展情况并回答记者提问。

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  德州市审计局积极探索“构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”基层实践,建机制、优路径、强应用。推动国家审计、内部审计和社会审计(以下简称“三审”)在审计计划、审计项目、组织资源、成果利用、审计整改等方面进行协同创新,构建以国家审计为主导、内部审计为辅助、社会审计为补充的“三审协同”工作新格局。2023年9月,在全国地方审计机关内部审计指导监督工作研讨班上作典型经验交流,引起强烈反响,得到省审计厅和市委主要领导的批示肯定,被省审计厅纳入2023年度改革创新事项,被市委改革办纳入2023年度全市十大集成改革创新事项。

  市审计局以“计划互联、业务互动、信息互通、成果互用、经验共享”为目标,创新建立三审协同工作机制,以《审前告知书》《项目协同告知书》《协同整改告知书》3个告知书为手段,打通审计计划、审计项目、组织资源、成果利用、审计整改5个协同路径,推动实现审前、审中、审后的三大审计主体贯通协同,打造审计全流程协同工作机制。

  1、建立审前计划协同机制。创新实行“审前告知、内审前置”,实现国家审计计划与内部审计计划的统筹谋划。结合年度审计计划,提前3至5个月向被审计单位下达《审前告知书》,告知其在审计机关进点前,可以根据国家审计的工作目标调整内部审计计划,先行开展内部审计,并将内部审计报告和整改资料报送审计机关备案,对内部审计发现并整改的问题,审计机关不再反映。

  2、建立审中项目协同机制。探索建立“双审计组”模式,实现审计项目协同。德城区在教体行业审计中,向被审计单位下达《项目协同告知书》,试点成立2个审计组(即区审计局审计组和教体局内部审计组,内部审计组由教体局内部审计人员和聘请社会审计人员组成)。由区审计局审计组主导并提供全程业务指导,2个审计组同步分工实施审计项目,在审计方案制定、发现问题定性和审计整改标准等方面保持一致。教体局内部审计组共发现合同管理、预决算等6大类68个问题,并指导督促“立行立改”56个问题,审计现场整改率达82.35%。今年以来,全市开展项目协同审计项目63个。

  3、加强专业化审计组织资源协同。通过“以审带训”的方式,精准吸纳内部审计和社会审计人员参与国家审计项目。既为国家审计补充了力量,又为内部审计和社会审计培养了人才。今年以来,全市已在79个国家审计项目中,利用内部审计和社会审计力量197人次,在230个内部审计项目中,聘用社会审计力量625人次。

  4、强化审计成果利用协同。在审计成果互相利用方面,通过三个“告知书”,让内审单位充分了解审计署11号令第4章尤其是第22条的规定:即内部审计发现并且已经纠正的问题,审计机关不再在审计报告中反映。消除内审单位顾虑,实现审计成果互通互用。今年以来,全市已在48个国家审计项目中,利用内部审计报告73份,241个内部审计发现并整改的问题未上审计报告。

  5、建立审后整改协同机制。建立行业审计与系统整改工作机制,推送给没有接受审计的单位,对照问题开展内部审计自查自纠,并将审计结果和整改情况报审计机关备案,实现“审计一项、自查一批、整改一片”的目标。对审计发现的问题,按行业系统进行全面梳理、分类汇总。今年以来,全市已开展协同整改项目17个,150余家单位已完成内部审计和整改。

责任编辑:霍艳英